平成14年度予算案の概要
1.平成14年度予算編成の基本方針
- 1.本市の平成14年度予算編成にあたりましては、長引く景気の低迷等から市税などの一般財源の伸びが期待しがたく、従来にも増して厳しい財政環境にあります。
このため、現下の経済状況や国の予算案、地方財政計画等を勘案するとともに、一層の経費の節減合理化を図り、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努め、市勢のさらなる発展と市民福祉の向上を図ることを基本として取り組みました。 - 2.平成14年度予算(案)につきましては、これらのことを踏まえ、健全財政の観点から経常的経費の抑制や事務事業の見直しを行う一方、総合計画新世紀プラン基本計画に位置づけられた事業の推進に積極的に取り組みます。
さらに重要課題である経済対策については、国の第2次補正予算を最大限に活用し、平成14年度予算と3月補正予算を一体的に編成することにより着実な対応と施策の推進が図られたと考えております。
また、市民ニーズの高い福祉施策、生活道路・側溝の整備や小中学校の施設整備・修繕・校具整備など教育環境の改善にも配慮したところであります。 - 平成14年度予算(案)の重点施策としては、本市の喫緊の課題である、
- 安心して子どもを産み育てる施策の推進
特別保育の拡充、幼稚園・保育所(園)の保育料の軽減の拡充、健全育成事業の充実など少子化対策 - 中心市街地の活性化
西町・総曲輪地区、中教院東地区などの再開発事業の推進、コミュニティバス清水町ルートの運行補助 - 創業の支援と雇用の創出
インキュベータ・オフィス整備・運営、ハイテク・タウン基本構想策定、就職情報の提供や高齢者職業相談の拡充などの就業促進、若年者緊急雇用奨励金の創設、雇用開発推進員の設置 - 介護保険サービス施設の整備
ケアハウス・特別養護老人ホームの建設助成、痴呆性高齢者グループホームの建設助成、痴呆対応型デイサービスセンターの建設助成 - IT関連施策
IT講習会の開催、図書館ネットワークシステムの推進、インターネット端末等の増設、住民基本台帳ネットワークシステムの推進
- 安心して子どもを産み育てる施策の推進
を重点施策と定め編成したところであります。
2.予算規模
1.一般会計
113,734,290千円(対前年度当初予算比-1.4%)
一般歳出(公債費等を除く)
92,649,364千円(対前年度当初予算比-2.5%)
(参考)
- 平成13年度当初予算
115,364,922千円(対前年度当初予算比0.3%) - 平成14年度国、地方財政計画の伸率
- ア.地方財政計画の伸率-1.9%、うち一般歳出の伸率-3.3%
- イ.国の予算の伸率-1.7%、うち一般歳出の伸率-2.3%
2.特別会計(12会計)
100,480,429千円(対前年度当初予算比-10.7%)
3.企業会計(4会計)
41,865,550千円(対前年度当初予算比-5.5%)
合計(1+2+3)
256,080,269千円(対前年度当初予算比-5.9%)
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